365必发平台官网2016年部门决算及“其三公”经费公开报告

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365必发平台官网2016年部门决算及“其三公”经费公开报告

——机关决算情况



同、必发365平台概况

365必发平台官网创办于1973年,前身是铁道部渭南铁路工程学校。2002年由铁道部划归陕西省人民政府,2003年经陕西省人民政府批准、教育部备案,改制升格为专科层次的高等职业技术必发365平台。必发365平台以交通运输类和土木工程类专业为中心,培养铁路、城市轨、公路、修建等基础设施工程建设管理需要的技术技能人才,形成了因大专层次的全日制高职教育为主,成人教育、短期培训和技术培训鉴定相结合的办学格局。

2016年,乘政府收支科目改革的不断深入,全国高职教育稳步提高的地形下,我院严格遵守《高等学校财务制度》,坚持为实行预算为中心,因为节约费用为重要,做好财务管理工作,因为求真务实的工作作风,啊我院的改革和进步提供了强大的财务保障。

2016年,我院全年的资本周转和财务状况良好。事业账与基建账合并后,年终资产总计131795.70万元,负债总计29474.89万元,净资产总计102320.81万元。全年收入21871.06万元,付出22794.25万元。

2016年,学校教职工总人数593人口,其中离退休人员154人口,在职人员439人口,年终在校学生总计12857人口。

第二、2016年部门决算表

(同)收入支出决算总表





编辑单位:365必发平台官网

2016

公开01金额

单位:第一

收入

付出


项目

决算数

项目(依照效分类)

决算数

同、财政拨款收入

144,920,011.62

同、一般公共服务付出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

第二、外交支出

0.00

第二、上级补助收入

0.00

其三、国防支出

0.00

其三、事业收入

73,216,200.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

221,080,724.65

五、附属单位缴纳收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

574,404.52

七、文化体育和传媒支出

0.00



八、社会维持和就业支出

6,074,394.62



九、治卫生和计划生育支出

0.00



十、节约环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等开发

0.00



十五、商业服务业等开发

0.00



十六、经济支出

0.00



十七、帮助其他地方支

0.00



十八、土地海洋气象等开发

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00



二十二、债务还本支出

0.00



二十三、债务付息支出

0.00

今年创汇合计

218,710,616.14

今年出合计

227,942,519.27

所以事业基金弥补收支差额

0.00

剩下分配

0.00

年初结转和结余

28,131,684.23

上缴所得税

0.00

基本支出结转

0.00

提取职工福利基金

0.00

项目支出结转和结余

28,131,684.23

转入事业基金

0.00

经营结余

0.00

其他

0.00



年终结转和结余

18,899,781.10



基本支出结转

0.00



项目支出结转和结余

18,899,781.10



经营结余

0.00

共同     计

246,842,300.37

共同     计

246,842,300.37








(第二)收入决算表

编辑单位:365必发平台官网         2016年                    单位:第一

项目

今年创汇合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴纳收入

其他收入



付出功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6

7


商讨

218,710,616.14

144,920,011.62

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52


205

教育支出

211,848,821.52

138,058,217.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



20502

普通教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050205

高等教育

8,003,500.00

8,003,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20503

职业教育

203,845,321.52

130,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050305

尖端职业教育

196,845,321.52

123,054,717.00

0.00

73,216,200.00

0.00

0.00

574,404.52



2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会维持和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




(其三)付出决算表



编辑单位:365必发平台官网          2016年                       金额单位:第一                            


项目

今年出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营出

针对附属单位补助支出

付出功能分类科目编码

学科名称

接近

舍次

1

2

3

4

5

6


商讨

227,942,519.27

110,015,306.39

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

221,080,724.65

103,153,511.77

117,927,212.88

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

213,077,224.65

95,220,011.77

117,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050305

尖端职业教育

206,077,224.65

95,220,011.77

110,857,212.88

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

0.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会维持和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(四)财政拨款收入支出决算表

编辑单位:365必发平台官网              2016年                      金额单位:第一                                                   


收     切合

付出      发生


起    看

决算数

项目(依照效分类)

决算数

项目(依照支付性质和经济分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

同、一般公共预算财政拨款

144,920,011.62

同、一般公共服务付出

0.00

0.00

同、基本支出

54

54,940,716.10

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

0.00

第二、外交支出

0.00

0.00

人口经费

55

48,513,616.10

0.00



其三、国防支出

0.00

0.00

普通公用经费

56

6,427,100.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

第二、项目支出

57

89,979,295.52

0.00



五、教育支出

138,058,217.00

0.00

基本建设类项目

58

44,661,950.52

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

行政事业类项目

59

45,317,345.00

0.00



七、文化体育和传媒支出

0.00

0.00


60





八、社会维持和就业支出

6,074,394.62

0.00


61





九、治卫生和计划生育支出

0.00

0.00


62





十、节约环保支出

0.00

0.00


63





十一、城乡社区支出

0.00

0.00

付出经济分类

64



十二、农林水支出

0.00

0.00

工钱福利开支

65

29,547,121.48

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

商品和劳动付出

66

28,482,212.08

0.00



十四、资源勘探信息等开发

0.00

0.00

针对个人和家庭的捐助

67

18,966,494.62

0.00



十五、商业服务业等开发

0.00

0.00

针对企事业单位的津贴

68

0.00

0.00



十六、经济支出

0.00

0.00

债务利息支出

69

0.00

0.00



十七、帮助其他地方支

0.00

0.00

基本建设支出

70

0.00

0.00



十八、土地海洋气象等开发

0.00

0.00

其他资本性支出

71

67,924,183.44

0.00



十九、住房保障支出

787,400.00

0.00

其他支出

72

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00


73





二十一、其他支出

0.00

0.00


74





二十二、债务还本支出

0.00

0.00


75





二十三、债务付息支出

0.00

0.00


76



今年创汇合计

144,920,011.62

今年出合计

144,920,011.62

0.00

今年出合计

77

144,920,011.62

0.00







78



年初财政拨款结转和结余

0.00

年终财政拨款结转和结余

0.00

0.00

年终财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

同、一般公共预算财政拨款

0.00

基本支出结转

0.00

0.00

基本支出结转

80

0.00

0.00

第二、政府性基金预算财政拨款

0.00

项目支出结转和结余

0.00

0.00

项目支出结转和结余

81

0.00

0.00







82



共计

144,920,011.62

共计

144,920,011.62

0.00

共计

83

144,920,011.62

0.00



(五-12016年一般公共预算财政拨款支出决算表

(依照效科目分类)










编辑单位:陕西铁路工程工作技术必发365平台

2016年                                    金额单位:第一

项目

今年出

付出功能分类科目编码

学科名称

商讨

基本支出

项目支出

小计

人口经费

普通公用经费

接近

舍次

7

8

9

10

11

商讨

144,920,011.62

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00

89,979,295.52

205

教育支出

138,058,217.00

48,078,921.48

41,655,421.48

6,423,500.00

89,979,295.52

20502

普通教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

2050205

高等教育

8,003,500.00

7,933,500.00

7,933,500.00

0.00

70,000.00

20503

职业教育

130,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

89,909,295.52

2050305

尖端职业教育

123,054,717.00

40,145,421.48

33,721,921.48

6,423,500.00

82,909,295.52

2050399

其他职业教育支出

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000.00

208

社会维持和就业支出

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6,074,394.62

6,074,394.62

6,070,794.62

3,600.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4,557,833.56

4,557,833.56

4,554,233.56

3,600.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,516,561.06

1,516,561.06

1,516,561.06

0.00

0.00

221

住房保障支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

787,400.00

787,400.00

787,400.00

0.00

0.00


(五-22016年一般公共预算财政拨款支出决算表

(依照经济科目分类)






单位:第一

经济分类科目编码

经济科目名称

商讨

基本支出

项目支出

备注

共同      计

144,920,011.62

54,940,716.10

89,979,295.52


301

工钱福利开支

29,547,121.48

29,547,121.48

0.00


30101

基本工资

11,408,000.00

11,408,000.00

0.00


30102

津贴补贴

0.00

0.00

0.00


30103

奖金

0.00

0.00

0.00


30104

其他社会维持缴费

555,800.00

555,800.00

0.00


30105

伙食补助费

0.00

0.00

0.00


30106

绩效工资

17,583,321.48

17,583,321.48

0.00


30107

机动事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00


30108

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00


30109

其他工资福利开支

0.00

0.00

0.00


302

商品服务付出

28,482,212.08

6,427,100.00

22,055,112.08


30201

办公费

538,271.66

200,000.00

338,271.66


30202

印刷费

1,148,584.26

100,000.00

1,048,584.26


30203

咨询费

0.00

0.00



30204

手续费

39,186.23

0.00

39,186.23


30205

水费

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30206

电费

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00


30207

邮电费

205,719.44

100,000.00

105,719.44


30208

暖费

6,120,845.11

2,066,568.00

4,054,277.11


30209

物业管理费

2,986,448.02

0.00

2,986,448.02


30210

差旅费

2,464,937.89

100,000.00

2,364,937.89


30211

因为公出国(境)用

43,432.00

43,432.00

0.00


30212

维修(保护)花

3,955,871.96

0.00

3,955,871.96


30213

租赁费

0.00

0.00

0.00


30214

会议费

0.00

0.00

0.00


30215

培训费

0.00

0.00

0.00


30216

公务接待费

300,000.00

300,000.00

0.00


30217

专用材料费

835,537.87

200,000.00

635,537.87


30218

被装购置费

0.00

0.00

0.00


30219

专用燃料费

0.00

0.00

0.00


30220

劳务费

3,054,117.19

0.00

3,054,117.19


30221

委托业务费

3,472,160.45

0.00

3,472,160.45


30222

工会经费

0.00

0.00

0.00


30223

福利费

0.00

0.00

0.00


30224

公务用车运行维护费

500,000.00

500,000.00

0.00


30225

其他交通费用

0.00

0.00

0.00


30226

捐及附加费用

0.00

0.00

0.00


30227

其他商品和劳动付出

817,100.00

817,100.00

0.00


303

针对个人家庭补助支出

18,966,494.62

18,966,494.62

0.00


30301

退休费

329,336.10

329,336.10

0.00


30302

退休费

4,400,305.02

4,400,305.02

0.00


30303

退职(役)花

0.00

0.00

0.00


30304

抚恤金

114,842.50

114,842.50

0.00


30305

生补助

1,102,411.00

1,102,411.00

0.00


30306

救济费

0.00

0.00

0.00


30307

医疗费

0.00

0.00

0.00


30308

助学金

11,800,400.00

11,800,400.00

0.00


30309

奖励金

0.00

0.00

0.00


30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00


30311

住房公积金

787,400.00

787,400.00

0.00


30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00


30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00


30314

暖补贴

431,800.00

431,800.00

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

0.00

0.00


30316

其他对个人和家庭的捐助支出

0.00

0.00

0.00


309

基本建设支出

0.00


30901

房建筑购建

0.00


30402

办公设备采购

0.00


30403

专用设备采购

0.00


30404

基础设施建设

0.00


30405

大型修缮

0.00


30406

消息网络和软件购置更新

0.00


30407

物资储备

0.00


30408

公务用车购置

0.00


30409

其他交通工具购置

0.00


30410

其他基本建设支出

0.00


310

其他资本性支出

67,924,183.44

0.00

67,924,183.44


31001

房建筑购建

44,661,950.52

0.00

44,661,950.52


31002

办公设备采购

2,691,850.60

0.00

2,691,850.60


31003

专用设备采购

9,957,380.00

0.00

9,957,380.00


31004

基础设施建设

0.00

0.00

0.00


31005

大型修缮

4,301,698.14

0.00

4,301,698.14


31006

消息网络和软件购置更新

2,092,000.00

0.00

2,092,000.00


31007

物资储备

0.00

0.00

0.00


31008

土地上

0.00

0.00

0.00


31009

安置补助

0.00

0.00

0.00


31010

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00


31011

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00


31012

公务用车购置

0.00

0.00

0.00


31013

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00


31014

产权参股

0.00


31015

其他资本性支出

4,219,304.18

0.00

4,219,304.18


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编辑部门:365必发平台官网                                                    单位:第一            

起    看

今年出合计

人口经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

学科名称

共同      计

54,940,716.10

48,513,616.10

6,427,100.00


301

工钱福利开支

29,547,121.48

29,547,121.48



30101

基本工资

11,408,000.00

11,408,000.00



30102

津贴补贴

0.00

0.00



30103

奖金

0.00

0.00



30104

其他社会维持缴费

555,800.00

555,800.00



30105

伙食补助费

0.00

0.00



30106

绩效工资

17,583,321.48

17,583,321.48



30107

机动事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00



30108

职业年金缴费

0.00

0.00



30109

其他工资福利开支

0.00

0.00



302

商品服务付出

6,427,100.00


6,427,100.00


30201

办公费

200,000.00


200,000.00


30202

印刷费

100,000.00


100,000.00


30203

咨询费

0.00


0.00


30204

手续费

0.00


0.00


30205

水费

1,000,000.00


1,000,000.00


30206

电费

1,000,000.00


1,000,000.00


30207

邮电费

100,000.00


100,000.00


30208

暖费

2,066,568.00


2,066,568.00


30209

物业管理费

0.00


0.00


30210

差旅费

100,000.00


100,000.00


30211

因为公出国(境)用

43,432.00


43,432.00


30212

维修(保护)花

0.00


0.00


30213

租赁费

0.00


0.00


30214

会议费

0.00


0.00


30215

培训费

0.00


0.00


30216

公务接待费

300,000.00


300,000.00


30217

专用材料费

200,000.00


200,000.00


30218

被装购置费

0.00


0.00


30219

专用燃料费

0.00


0.00


30220

劳务费

0.00


0.00


30221

委托业务费

0.00


0.00


30222

工会经费

0.00


0.00


30223

福利费

0.00


0.00


30224

公务用车运行维护费

500,000.00


500,000.00


30225

其他交通费用

0.00


0.00


30226

捐及附加费用

0.00


0.00


30227

其他商品和劳动付出

817,100.00


817,100.00


303

针对个人家庭补助支出

18,966,494.62

18,966,494.62



30301

退休费

329,336.10

329,336.10



30302

退休费

4,400,305.02

4,400,305.02



30303

退职(役)花

0.00

0.00



30304

抚恤金

114,842.50

114,842.50



30305

生补助

1,102,411.00

1,102,411.00



30306

救济费

0.00

0.00



30307

医疗费

0.00

0.00



30308

助学金

11,800,400.00

11,800,400.00



30309

奖励金

0.00

0.00



30310

生产补贴

0.00

0.00



30311

住房公积金

787,400.00

787,400.00



30312

提租补贴

0.00

0.00



30313

购房补贴

0.00

0.00



30314

暖补贴

431,800.00

431,800.00



30315

物业服务补贴

0.00

0.00



30316

其他对个人和家庭的捐助支出

0.00

0.00



309

基本建设支出



30901

房建筑购建



30402

办公设备采购



30403

专用设备采购



30404

基础设施建设



30405

大型修缮



30406

消息网络和软件购置更新



30407

物资储备



30408

公务用车购置



30409

其他交通工具购置



30410

其他基本建设支出



310

其他资本性支出

0.00

0.00



31001

房建筑购建

0.00

0.00



31002

办公设备采购

0.00

0.00



31003

专用设备采购

0.00

0.00



31004

基础设施建设

0.00

0.00



31005

大型修缮

0.00

0.00



31006

消息网络和软件购置更新

0.00

0.00



31007

物资储备

0.00

0.00



31008

土地上

0.00

0.00



31009

安置补助

0.00

0.00



31010

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00



31011

拆迁补偿

0.00

0.00



31012

公务用车购置

0.00

0.00



31013

其他交通工具购置

0.00

0.00



31014

产权参股



31015

其他资本性支出

0.00

0.00



(七)2016年一般公共预算财政拨款“其三公”经费和会议费、

培训费支出决算表

金额单位:第一

起  看

一般公共预算财政拨款安排的“其三公”经费支出

会议费支出

培训费支出

备注

单位称号

共同   计

商讨

因为公出国(境)付出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费开支

年初预算数

财政拨款实际支出

预算结余

年初预算数

财政拨款实际支出

预算结余




365必发平台官网

843,432.00

843,432.00

43,432.00

500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编辑部门:                                                                            单位:万元                                                                                  

起    看

年初结转和结余

今年创汇

今年出

年终结转和结余

功能分类科目编码

学科名称

小计

基本支出

项目支出

商讨























































































































流动:依照单位2016年无此项收支








其三、机关决算情况说明

(同)2016年收入支出决算总体情况

1、收入共21871.06万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入14492万元,啊省级财政当年拨付的公预算资金财政拨款。

2)事业收入7321.62万元,啊学宿费及帮助活动取得的进项。

3)其他收入57.44万元,啊必发365平台餐饮中心和培训楼上交费用。

2、付出总计22794.25万元,包括:

1)基本支出11001.53万元,重要是吗保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的各支出。其中:人口经费7233.95万元,普通公用经费3767.58万元。

2)项目支出11792.72万元,重要是吗完成其特定的行政工作职责要事业发展对象,在中心支出之外发生的支付,重要包括必发365平台新校区建设、贷款本息的偿还、科研项目支出、装备采购和财政安排的建设项目等方面开发。

3)年终结转和结余1889.98万元,啊必发365平台跨年或阶段性项目支出的结转和结余,明年仍按原有用途继续使用和部署。

(第二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年一般公共预算财政拨款支出14492万元,比去年的12339.69万元增加了2152.31万元,占拨款总额的17.44%

22016年一般公共预算财政拨款包含基本支出5494.07万元,项目支出8997.93万元。

32016年一般公共预算财政拨款基本支出中,含有人员经费4851.361610万元,普通公用经费642.71万元。实际情况详见一般公共预算财政拨款支出决算表(依照支付经济分类)。

(其三)公共预算财政拨款安排的“其三公经费”和“会议费”、“培训费”付出情况说明

1、“其三公”经费支出决算总体情况说明

1)365必发平台官网2016年一般公共预算财政拨款安排的“其三公”经费支出84.3432

第一,其中,因为公出国(境)付出4.34万元,公务用车运行维护费50万元,公务接待费30万元。

2)因为公出国(境)付出4.34万元,共计2人次,付出内容为国家交流访问学者支出。2016年比上年增加4.34万元。

32016年公务用车保有量为13,比上年回落1部。公务用车运行维护费50万元,重要用于必发365平台公务车辆运行支出。2016年比上年任增减变化。

42016年公务接待费30万元主要用于必发365平台对外交流相当方面开发。比上年出无变化。那时遇人次2022人口,比上年回落人次15人口。

2、培训费支出决算情况说明

我院本年任培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

我院本年任会议费支出。

(四)2016年朝性基金财政拨款收支情况说明。

我院2016年无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我院2016年无此项收支。

(六)2016年其他主要事项情况说明。

1、单位行政机关运行经费支出情况;

不论

2、政府采购支出情况;

2016年,计划政府采购支出471万元,其实购买支出452.8万元。

3、公共资本占情况;

20161231日,必发365平台共有房屋面积284240.08平方米,其中242270.50平方米为办公用房,41969.58平方米为其他用房;共有车辆13部,都为公务用车;单价50万元以上的设备有6宪章,都为教学用设备。

4、其他需要说明的事项。

不论

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      2017年9月30日

2016年部门决算公开表明.xlsx





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